4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 21/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11246/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
11896/000-2016       
-130,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/010-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/047-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/012-2016       
3.688,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - C/C 05.103-9 BB - NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.688,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.688,31
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
104
9279/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ATOBA - SERVIÇOS NA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126,00
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
3,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/016-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
11754/000-2016       
1.042,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA TACHÃO - NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.042,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,95
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/001-2016       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1518/001-2016       
23,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
23,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1519/001-2016       
744,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: VELA
Vl.Total:
81,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
16,30
2 - CORRENTE
119,00
UN
2,0000
59,50
3 - SABRE
333,30
UN
2,0000
166,65
4 - FILTRO DE AR
90,60
UN
2,0000
45,30
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
47,00
UN
2,0000
23,50
6 - KIT DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
2,0000
36,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1710/001-2016       
10,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1712/001-2016       
595,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACITOR
Vl.Total:
252,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
252,10
2 - CORDA DO RETRATIL
12,30
UN
1,0000
12,30
3 - MOLA DO RETRATIL
35,30
UN
1,0000
35,30
4 - VELA DE IGNIÇAO
16,30
UN
1,0000
16,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - BOBINA
129,70
UN
1,0000
129,70
6 - CAXIMBO DA BOBINA
18,25
UN
1,0000
18,25
7 - JOGO DE JUNTAS
38,40
UN
1,0000
38,40
8 - FILTRO DE AR
22,00
UN
1,0000
22,00
9 - CARENAGEM - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
70,80
UN
1,0000
70,80
10809/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
11649/000-2016       
383,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2
Vl.Total:
360,00
Un.:
MT
Quantidade:
20,0000
18,00
2 - ABRAÇADEIRA LATÃO 1/2 - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
23,00
UN
2,0000
11,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/040-2016       
236,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
236,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1517/001-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Limpeza de carburador e descarbonização - PARA MANUTENÇÃO DA 
MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
300,00
SV
2,0000
150,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1711/001-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Troca de filtros
Vl.Total:
75,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Parte elétrica - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
300,00
SV
2,0000
150,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/041-2016       
264,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/042-2016       
733,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
733,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
733,63
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
13345/000-2016       
7.065,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000358 - REF. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA AIIPM Nº 49000692 SOBRE O PROCESSO 49/10048/15 - NOTIFICAÇÃO/GUIA PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA N/GRM 49000358 COM VENCIMENTO EM 21/11/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.065,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.065,00
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10538/000-2016       
847,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
Vl.Total:
157,08
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,18
2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - GABITEX - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
690,00
UN
6,0000
115,00
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10539/000-2016       
46,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO 
PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,50
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10541/000-2016       
198,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
Vl.Total:
125,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,29
2 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
57,00
UN
20,0000
2,85
3 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO 
PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
15,50
UN
1,0000
15,50
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10542/000-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE 
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA,  67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX - 
PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
125,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5372/000-2016       
31.096,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm 
EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
Vl.Total:
1.904,60
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,95
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, 
EIXO LONGITUDINAL 110 mm -   (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
1.935,75
UN
2.500,0000
0,77
3 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra).- DARU
120,75
UN
25,0000
4,83
4 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - DARU
193,20
UN
40,0000
4,83
5 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
TKL
2.460,00
UN
2.000,0000
1,23
6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
260,00
UN
1.000,0000
0,26
7 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN
728,00
PCT
52,0000
14,00
8 - ALCOOL ETÍLICO 70 %  - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - MEGA
2.820,00
LT
600,0000
4,70
9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
7.470,00
UN
9.000,0000
0,83
10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA 
ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
3.643,20
UN
8.000,0000
0,46
11 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA)-  (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
3.213,00
UN
7.000,0000
0,46
12 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - THEOTO
201,40
PCTE
53,0000
3,80
13 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO 
SLIP - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
99,00
UN
300,0000
0,33
14 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- LABOR IMPORT - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
6.048,00
UN
8.000,0000
0,76
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10732/000-2016       
4.506,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina infantil feminino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada 
a cada 10ml. - MARKMED
Vl.Total:
297,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,99
2 - Coletor de urina infantil masculino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada 
a cada 10ml - MARKMED
544,50
UN
550,0000
0,99
3 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME
3.517,50
UN
350,0000
10,05
4 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12, medindo aproximadamente 
110cm, com marcas indicativas graduadas a cada 10 centímetros - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
147,00
UN
7,0000
21,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11010/000-2016       
448,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
128,34
Un.:
FR
Quantidade:
93,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
91,45
UN
155,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
228,80
CX
104,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11012/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
96,60
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
35,40
UN
60,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
66,00
CX
30,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11018/000-2016       
39,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
26,40
CX
12,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
11022/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
22,00
CX
10,0000
2,20
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11096/000-2016       
85,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM - JOCAR
Vl.Total:
13,16
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
6,58
2 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DAS UNIDADES ESF: CAIÇARA, JD SÃO PAULO, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
72,80
CX
13,0000
5,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11833/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
33,75
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
11,25
2 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - PARA TODAS AS UNIDADES NO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
56,25
PCT
5,0000
11,25
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11834/000-2016       
67,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE INFANTIL DE AMARELINHA - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ
Vl.Total:
33,95
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
33,95
2 - TAPETE INFANTIL DE NÚMEROS - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ - PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA SUELLEN 
PEAIRO QUE ATUA NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
33,95
JG
1,0000
33,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11871/000-2016       
30,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO 
DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,10
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
2,15
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
11872/000-2016       
338,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
Vl.Total:
56,40
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
4,70
2 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO 
DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
177,00
KG
30,0000
5,90
11226/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
11935/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMOL CTO A 37% - 1000ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
3,0000
60,00
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
11971/000-2016       
8.889,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO -  CAIXA COM 75 UNIDADES - POLAR FIX
Vl.Total:
183,06
Un.:
CX
Quantidade:
226,0000
0,81
2 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada). Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX
7.680,00
PCT
16.000,0000
0,48
3 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido 
de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m – unidade. 
Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - POLARFIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.026,60
RL
177,0000
5,80
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11979/000-2016       
580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, CAPINZAL, 
TAQUARUÇU, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11988/000-2016       
3.986,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
383,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
191,52
2 - KIT BATENTE. E COIFA AMORT DIANT
66,48
UN
2,0000
33,24
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
153,23
UN
2,0000
76,62
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
171,36
2,0000
85,68
5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
50,40
UN
2,0000
25,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - Aquisiçao de: PIVO
233,52
UN
2,0000
116,76
7 - TERMINAL DE DIREÇAO
203,28
UN
2,0000
101,64
8 - CAIXA DE DIREÇÃO
649,28
UN
1,0000
649,28
9 - BANDEJA
94,87
1,0000
94,87
10 - BUCHA. TENSOR L/D
238,56
1,0000
238,56
11 - BUCHA. TENSOR L/E
238,56
UN
1,0000
238,56
12 - Aquisição de: PNEU. DUNLOP 175 70 13
438,48
UN
2,0000
219,24
13 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
14 - SAPATA DE FREIO. TRAS
89,04
UN
1,0000
89,04
15 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT
137,59
UN
2,0000
68,80
16 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
91,56
UN
2,0000
45,78
17 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
52,08
4,0000
13,02
18 - AQUISIÇÃO: VELA
56,88
UN
4,0000
14,22
19 - JOGO DE CABO DE VELA
112,82
UN
1,0000
112,82
20 - TENSOR CORREIA DENTADA
95,47
UN
1,0000
95,47
21 - CORREIA DENTADA
68,88
UN
1,0000
68,88
22 - CORREIA DO ALTERNADOR
54,43
UN
1,0000
54,43
23 - JOGO DE PALHETA. DIANT
62,37
UN
1,0000
62,37
24 - ASSENTO DA MOLA . DIANT
181,14
UN
2,0000
90,57
25 - RETENTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - R$ 3.986,76 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
46,99
UN
2,0000
23,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11989/000-2016       
98,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO 
SETOR DE ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 98,68 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,68
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
32,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11990/000-2016       
2.446,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. HIDRAULICA
Vl.Total:
453,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
453,60
2 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF 
- 16% DE DESCONTO - R$ 2.446,52 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.992,92
UN
1,0000
1.992,92
11523/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
12138/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETE DE PUTTI ELASTICO MODELO ALTO - TAMANHO M (85-93CM) - PARA USO DA PACIENTE 
DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO DIGITAL Nº 
1001918-36.2016.8.26.0495 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
198,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/004-2016       
3.203,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.130,50
Un.:
SV
Quantidade:
323,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
913,50
SV
261,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
927,50
SV
265,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
231,93
SV
27,0000
8,59
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
330
12711/000-2016       
3.809,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
2.351,28
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
1.458,54
SV
6,0000
243,09
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/008-2016       
1.403,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
507,50
SV
145,0000
3,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - EXAME DE POTASSIO
507,50
SV
145,0000
3,50
4 - EXAME DE BETA HCG
44,73
SV
9,0000
4,97
5 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
6 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
7 - EXAME DE BILIRRUBINAS
29,85
SV
15,0000
1,99
8 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
11,94
SV
6,0000
1,99
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/007-2016       
181,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,18
Un.:
KG
Quantidade:
21,7500
8,33
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/001-2016       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - OUT/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/002-2016       
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - OUTUBRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11987/000-2016       
910,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,57
HR
0,5000
61,39
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E DIREÇÃO
607,59
HR
9,9000
61,37
4 - CAMBAGEM
78,41
HR
1,2800
61,38
5 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR 
DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 910,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
153,41
HR
2,5000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11991/000-2016       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DIREÇÃO
Vl.Total:
282,31
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO 
- R$ 380,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
67,63
HR
1,1000
61,37
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12115/000-2016       
866,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
195,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
197,36
SV
1,0000
197,36
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO NO APARELHO 
DE AR CONDICIONADO DA ESF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
473,13
SV
3,0000
157,71
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12712/000-2016       
10.355,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
2.351,28
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
3.889,44
SV
16,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
1.892,52
SV
12,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.221,89
SV
11,0000
201,99
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
10386/000-2016       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA DO PSF JD SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
10422/001-2016       
1.184,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
Vl.Total:
349,89
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
349,89
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
835,00
UN
1,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
11122/000-2016       
3.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm - FORTLINE - GENIUS 79120/ABN015 
- PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/008-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/011-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/003-2016       
443,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
443,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,80
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/003-2016       
645,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
645,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
645,52
11732/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
432
12159/001-2016       
374,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
374,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,16
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/005-2016       
1.163,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
524,36
Un.:
LT
Quantidade:
167,0000
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - 01/09 A 30/09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
639,48
LT
219,0000
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7352/000-2016       
372,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
19,98
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
53,28
PCT
12,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
189,12
KG
24,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
94,56
KG
12,0000
7,88
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
8242/001-2016       
3.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA 
DE SAÚDE BUCAL PARA O PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
0,81
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/003-2016       
3.033,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - SET/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.033,47
Un.:
UN
Quantidade:
253,0000
11,99
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10963/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO
10,62
UN
18,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DO 
SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
41,80
CX
19,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
11017/000-2016       
35,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
13,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO CAPS PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,40
CX
7,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
11695/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
11696/000-2016       
31,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
375
11697/000-2016       
50,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO 
DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
11699/000-2016       
42,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
16,56
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
22,00
CX
10,0000
2,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11955/000-2016       
640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORREIA DENTADA COM TENSOR
Vl.Total:
299,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
299,30
2 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
54,04
UN
1,0000
54,04
3 - RETENTOR DO COMANDO
57,57
UN
1,0000
57,57
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
76,36
UN
1,0000
76,36
5 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 640,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
152,73
UN
1,0000
152,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11956/000-2016       
2.484,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ORNET VOLTRAK A/T 2457016 107S
Vl.Total:
2.017,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.008,84
2 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
3 - RESERVATORIO DE AGUA. LIMPADOR
119,70
UN
1,0000
119,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
52,87
1,0000
52,87
5 - RELE DE SETA
80,00
UN
2,0000
40,00
6 - MOTOR. ESGUICHO D'AGUA
96,60
1,0000
96,60
7 - INTERRUPTOR. DE LUZ DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 2484,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
100,70
UN
1,0000
100,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11957/000-2016       
1.074,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
452,59
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
226,30
2 - JUNTA CARTER
56,28
UN
1,0000
56,28
3 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
42,81
UN
1,0000
42,81
4 - SELANTE PARA MOTOR
46,20
UN
1,0000
46,20
5 - FILTRO DE OLEO
38,44
UN
1,0000
38,44
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,98
UN
1,0000
39,98
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. SELO MOTOR
67,20
UN
1,0000
67,20
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
276,85
UN
2,0000
138,43
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 1074,95 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
54,60
UN
1,0000
54,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11958/000-2016       
306,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL
Vl.Total:
223,10
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
24,79
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 306,55 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
83,45
UN
2,0000
41,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11959/000-2016       
3.628,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 112/110 T
Vl.Total:
1.362,65
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
681,33
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
15,38
UN
2,0000
7,69
3 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,28
UN
1,0000
100,28
5 - FILTRO DE AR
95,25
UN
1,0000
95,25
6 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
211,68
UN
1,0000
211,68
7 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
152,04
UN
1,0000
152,04
8 - DISCO DE FREIO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 3628,55 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
1.599,87
UN
2,0000
799,94
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11960/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H/7
Vl.Total:
74,27
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,14
2 - Aquisição de: SOQUETE . DE LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 
116,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
41,73
UN
2,0000
20,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11961/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CHICOTE. TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO 
PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE 
DESCONTO - R$ 120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11980/000-2016       
40,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 
40,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,71
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
40,71
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11981/000-2016       
1.084,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
270,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,49
2 - JUNTA COLETOR
56,39
UN
1,0000
56,39
3 - SONDA LAMBDA. SENSOR OXIGENIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1084,06 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
757,18
UN
1,0000
757,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11982/000-2016       
560,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
480,29
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,29
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 560,19 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11983/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11984/000-2016       
9.215,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
1.698,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.698,30
2 - JOGO BRONZINA BIELA
269,45
UN
1,0000
269,45
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4 - VALVULA. ADMISSÃO
571,20
UN
8,0000
71,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - VALVULA DE ESCAPE
571,20
8,0000
71,40
6 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
7 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - BOMBA D'AGUA
472,60
UN
1,0000
472,60
9 - BOMBA  ÓLEO
887,40
1,0000
887,40
10 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
827,90
1,0000
827,90
11 - JUNTA DO CABEÇOTE
479,40
UN
1,0000
479,40
12 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
13 - JOGO DE FILTRO
375,70
UN
1,0000
375,70
14 - JOGO DE SELOS
79,27
UN
1,0000
79,27
15 - JOGO DE MANGUEIRA
645,15
1,0000
645,15
16 - JOGO DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 9215,07 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
323,00
UN
1,0000
323,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11985/000-2016       
276,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 
276,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
276,62
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
30,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11986/000-2016       
373,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. GPOECO 048 RENAULT MASTER
Vl.Total:
119,47
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,47
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . GPOECO 006
118,77
UN
1,0000
118,77
3 - FILTRO DE AR. 40233 MASTER 2.5 13/  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 373,46 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
135,22
UN
1,0000
135,22
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11992/000-2016       
105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 MINERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 105,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,35
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/001-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO - 
C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/009-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/010-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/001-2016       
438,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE 
AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - SAÚDE
Vl.Total:
438,16
Un.:
KG
Quantidade:
52,6000
8,33
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
11127/001-2016       
1.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
1.104,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,92
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
432,00
FR
240,0000
1,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/006-2016       
916,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - 01/09 A 30/09 - 
SAÚDE
Vl.Total:
916,89
Un.:
LT
Quantidade:
259,0100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10972/000-2016       
29,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
8,28
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
1,38
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DA 
VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,40
CX
7,0000
2,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
508
11026/000-2016       
86,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
86,25
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
3,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
11826/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO INTEGRAL OU PÃO PRETO - TENRI - PARA USO DO NASF NO PROJETO VIDATIVA KIDS - C/C 242-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
201,60
Un.:
PCT
Quantidade:
36,0000
5,60
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/022-2016       
1.871,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.871,46
Un.:
%
Quantidade:
0,7500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/023-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/001-2016       
761,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
27,00
SV
1,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
130,00
SV
5,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
28,00
SV
1,0000
28,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
504,00
SV
6,0000
84,00
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4711/000-2016       
2.193,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: FRIMESA - 
PARA OS SEGMENTOS: (EMEI - 96%), (EMEI NOSSO NINHO - 4%), REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.193,75
Un.:
KG
Quantidade:
125,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
4712/000-2016       
1.860,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: FRIMESA - 
(CRECHE - 94,34%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,66%), REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.860,30
Un.:
KG
Quantidade:
106,0000
17,55
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/005-2016       
10.044,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
3.467,04
Un.:
UN
Quantidade:
496,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.531,25
KG
675,0000
3,75
3 - BETERRABA - CEAGESP
550,20
KG
131,0000
4,20
4 - CHUCHU - CEAGESP
266,40
KG
74,0000
3,60
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.077,50
KG
431,0000
2,50
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
7 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
1.498,50
KG
333,0000
4,50
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/014-2016       
5.426,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
150,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
3,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
157,20
UN
40,0000
3,93
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
979,80
KG
284,0000
3,45
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
627,30
KG
170,0000
3,69
5 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
292,60
KG
38,0000
7,70
6 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
618,75
KG
165,0000
3,75
7 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
8 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
253,00
KG
44,0000
5,75
9 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
481,50
KG
90,0000
5,35
10 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra).
525,00
KG
75,0000
7,00
11 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
1.181,70
KG
390,0000
3,03
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10407/000-2016       
836,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
123,36
KG
48,0000
2,57
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
11,00
PCT
1,0000
11,00
5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
18,20
LTA
5,0000
3,64
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
33,00
KG
15,0000
2,20
7 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
89,16
KG
4,0000
22,29
8 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
9,60
KG
2,0000
4,80
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
245,76
KG
32,0000
7,68
10 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
204,30
KG
10,0000
20,43
11 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,3%, QUILOMBOLA 7,7% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,53
UN
3,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10408/000-2016       
16.545,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
2.611,12
Un.:
KG
Quantidade:
1.016,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
371,28
LTA
102,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
576,40
KG
262,0000
2,20
5 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
371,40
LT
60,0000
6,19
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
3.256,32
KG
424,0000
7,68
7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 97,61%, 
CRECHE NOSSO NINHO 2,39% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
9.336,51
KG
457,0000
20,43
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10409/000-2016       
6.346,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
1.120,52
Un.:
KG
Quantidade:
436,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
156,52
LTA
43,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
171,60
KG
78,0000
2,20
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
115,20
KG
15,0000
7,68
6 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.760,19
KG
233,0000
20,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
12097/000-2016       
6.413,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
2.863,80
Un.:
FR
Quantidade:
740,0000
3,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN
821,50
UN
50,0000
16,43
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
346,00
UN
200,0000
1,73
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.020,00
UN
1.000,0000
1,02
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
12102/000-2016       
14.192,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - FRAMA
Vl.Total:
3.064,40
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
18,80
2 - CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA - CROMUS
4.020,00
PCT
120,0000
33,50
3 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY
5.620,60
CX
157,0000
35,80
4 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - ACRILEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.487,80
CJ
172,0000
8,65
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
12103/000-2016       
39.575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 
DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.575,00
Un.:
CX
Quantidade:
250,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
12108/000-2016       
116,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
Vl.Total:
11,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,88
2 - GANCHO DA MAÇANETA. DIANT L/E - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 116,76 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
105,00
UN
1,0000
105,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12583/000-2016       
143,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,00
2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
35,00
FR
1,0000
35,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12584/000-2016       
159,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
38,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
100,00
UN
1,0000
100,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
1122/001-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
238,6600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
11914/001-2016       
21.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO TRANPORTE DE ALUNOS - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
5.011,9300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/009-2016       
417.177,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417.177,10
Un.:
KM
Quantidade:
99.564,9400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/008-2016       
18.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.295,9400
4,19
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
11943/000-2016       
5.282,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
320,96
Un.:
UNI
Quantidade:
68,0000
4,72
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
447,81
UNI
69,0000
6,49
3 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - PLACTERM
1.018,00
UNI
100,0000
10,18
4 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - PLACTERM
140,00
UNI
70,0000
2,00
5 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em 
embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de 
comprimento, contendo 100 folhas cada.  - KAZ
849,00
PCT
300,0000
2,83
6 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX
175,20
UN
60,0000
2,92
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - Lantejoula Grande 6mm pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - 
LANTECOR
917,80
PCT
260,0000
3,53
8 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá 
vir acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL
359,60
CX
29,0000
12,40
9 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir 
acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL
359,60
CX
29,0000
12,40
10 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir 
acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL
347,20
CX
28,0000
12,40
11 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir 
acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
347,20
CX
28,0000
12,40
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
631
12094/000-2016       
8.730,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
3.087,50
Un.:
FR
Quantidade:
1.250,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
720,00
FR
500,0000
1,44
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
2.415,00
KG
300,0000
8,05
5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.038,00
UN
200,0000
5,19
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10511/001-2016       
31.397,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO. DA EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.397,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
31.397,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
11954/000-2016       
500,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 500,19 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,19
Un.:
HR
Quantidade:
14,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
632
12107/000-2016       
115,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
4 - MÃO DE OBRA. TROCA DE GANCHO DA MAÇANETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: 
R$ 115,27 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
61,37
HR
1,0000
61,37
11573/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
632
12585/000-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
160,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9676/000-2016       
26.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital 
integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; 
função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno 
do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone 
de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto 
padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando 
no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, 
controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL 4077I
Vl.Total:
13.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
1.540,00
2 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS (L.C. 147/2014) - televisão em cores, widescreen (16/9), com 
conversor digital integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que 
formam a imagem; função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam 
a imagem; retorno do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E 
USB; saída para fone de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, 
NTSC; controle remoto padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente 
(64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em 
português; fornecido com suporte de mesa, controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
12.320,00
UN
8,0000
1.540,00
1920/2016
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
637
10620/000-2016       
2.285,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCONAL JATO DE TINTA COM BULK-INK - EPSON/L575 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.285,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.285,00
11797/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
732/000-2016       
136,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K442914-4/ 1K451207-4 - VEÍCULO FIAT UNO 
ECONOMY - FQL 0604 - SEC. CULTURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
136,22
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
68,11
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
720
9883/000-2016       
1.891,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho.
Vl.Total:
91,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91,20
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA SER UTILIZADO PELO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CONSEA - NO DIA 
MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2016 - COMEMORADO NACIONALMENTE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 - 
ASSISTÊNCIA
1.800,00
SV
9.000,0000
0,20
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
725
8334/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha de Cadastro "Programa Viva Leite", frente e verso, impresso na cor preta em papel cartolina, na cor 
amarelo, medindo 20,5x16cm, incluindo arte final. - PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DAS 
CRIANÇAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/011-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
10569/000-2016       
2.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,90
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
632,00
UN
200,0000
3,16
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
598,00
UN
200,0000
2,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10875/000-2016       
144,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE 
USO DO ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10896/000-2016       
217,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
Vl.Total:
195,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
3,90
2 - Bastão  de cola quente - grossa - KAZ - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
22,50
UN
30,0000
0,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAPPY STORE COMERCIO DE PRESENTES E 
BRINQUEDOS LTD
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.138.297/0001-84
737
11115/000-2016       
1.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A. - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - TATAME 1X1M - 4CM 
ESPESSURA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
73,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11687/000-2016       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO 
DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 73,95 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11688/000-2016       
451,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
160,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,65
2 - RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - 
VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 451,35 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
290,70
UN
1,0000
290,70
10860/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
737
11753/000-2016       
413,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO PERSONALIZADO - 2,5 X 0,60MT - PARA USO DO CRAS AGROCHÁ - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
413,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
413,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
11774/000-2016       
1.088,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA. DIANTEIRA
Vl.Total:
159,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,80
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
149,60
UNI
2,0000
74,80
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
4 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
3,0000
10,20
5 - COXIM DE ESCAPE
45,90
UN
3,0000
15,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - MAÇANETA EXTERNA
139,40
UN
1,0000
139,40
7 - MAÇANETA INTERNA. DIANTEIRA L/D
130,05
UN
1,0000
130,05
8 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
174,25
UNI
1,0000
174,25
9 - CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 PARA USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 1.088,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
78,20
UN
1,0000
78,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11776/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO 
B - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11777/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO B - 
VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 89,25 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11779/000-2016       
790,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
450,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,50
2 - BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - 
VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 790,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
340,00
UN
1,0000
340,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
11924/000-2016       
2.013,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
72,90
PCT
10,0000
7,29
4 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
24,40
UN
10,0000
2,44
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
43,12
UN
77,0000
0,56
6 - ORÉGANO - KISABOR
104,00
PCT
100,0000
1,04
7 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
9,40
KG
10,0000
0,94
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
12132/000-2016       
408,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
Vl.Total:
204,00
Un.:
MT
Quantidade:
3,0000
68,00
2 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DOS 
CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ATIVIDADES SOCIOEDUCTIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
204,00
MT
3,0000
68,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
744
12223/000-2016       
1.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
Vl.Total:
320,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W  - ALJATEC
440,00
UN
8,0000
55,00
3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
480,00
UN
8,0000
60,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
12224/000-2016       
1.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
720,00
UN
12,0000
60,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
12225/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DOS CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
12258/000-2016       
867,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - PROGRESSO
Vl.Total:
6,00
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - VERMELHO, COM 10MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - 
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO 
E VERDE CLARO - CLEA
833,00
UN
70,0000
11,90
4 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro- redondo – preto - COROSITA
2,00
UN
50,0000
0,04
5 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo- rosa - COROSITA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CRAS VILA NOVA EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
2,00
UN
50,0000
0,04
11673/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
755
12581/000-2016       
337,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Destravamento da máquina, limpeza, lubrificação, substituião do 
óleo, ajustes necessários, montada e testada - CASEADEIRA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE 
COSTURA UTILIZADA NOS CURSOS ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
337,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
337,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/005-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/006-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/007-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/008-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/005-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/002-2016       
2.937,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.937,49
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
29.500,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10919/001-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 2º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA USO NO 
CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
420,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
739
12002/000-2016       
1.973,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO 
DO APARELHO DE AR ONDICIONADO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.973,60
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
197,36
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
10661/000-2016       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P
Vl.Total:
660,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,00
2 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78027AB - PN
850,00
UN
1,0000
850,00
3 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER 
UTILIZADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II - C/C 437-3 CEF - ASSISTÊNCIA
560,00
UN
1,0000
560,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10662/000-2016       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER 
UTILIZADO NO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
560,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
12141/000-2016       
1.030,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE -  
CAVALETTI 4103 - PN - REF. 1º TA - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.030,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
515,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
770
9884/000-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa de processo Conselho Tutelar impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor azul (1X0) cor, f, 
final 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA SER UTILIZADO PELO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,84
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/010-2016       
6.483,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
6.483,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.483,15
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.939.554/0001-84
881
12093/000-2016       
109,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - FITEX
Vl.Total:
54,50
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
10,90
2 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - FITEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
54,50
RL
5,0000
10,90
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/004-2016       
21.385,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
6.011,00
Un.:
%
Quantidade:
72,2200
83,23
2 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
2.080,60
%
25,0000
83,23
3 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária 
de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 
turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
3.121,00
%
37,5000
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
693,40
%
8,3300
83,23
5 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.624,00
%
55,5600
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 
CEF - ASSISTÊNCIA
4.855,20
%
58,3300
83,23
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
761/000-2016       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1157 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
762/000-2016       
189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 393 - 18.000,00
Vl.Total:
189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
763/000-2016       
220,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 394 - 21.000,00
Vl.Total:
220,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
765/000-2016       
10,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 390 - 1.000,00
Vl.Total:
10,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
766/000-2016       
4.380,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 395 - 417.177,10
Vl.Total:
4.380,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.380,36
862.644,15
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Novembro de 2016.
Total Geral:
 
862.644,15